首页 新闻中心 政务公开 政务服务 互动交流 招商引资 走进山南
当前位置:首页>政务公开>重点领域信息公开>预决算公开

2020年山南疾病预防控制中心部门决算

时间:2021-09-12 11:42:08 来源:山南市卫生健康委员会 作者:

目 录

第一部分西藏山南市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分西藏山南市疾病预防控制中心2020年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分西藏山南市疾病预防控制中心2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏山南市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

(一)主要职责

1、参与拟订疾病预防控制、公共卫生相关的规则工作。

2、对解决传染病流行、中毒、卫生污染、救灾防病、等重大公共卫生问题提供技术支持。

3、实施免疫接种、负责预防用生物制品的使用与管制。

4、对传染病、突发性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、学生常见病等重点疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学检测,并制定预防控制对策。

5、负责健康教育和健康促进工作、参与社区卫生服务工作。

6、负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价和疫情报告及预测、预报工作。

7、负责推广先进的预防医学技术手段、承担疾病预防控制相关领域的研究工作。

8、承担卫生预防检测检验及预防性健康检查工作、受卫生行政部门委托、承担与健康相关产品的卫生质量检验、签定、卫生学评价、卫生预防检验和实验质量控制工作。

9、负责疾病预防控制系统专业技术人员的培训、指导县、乡预防保健工作、承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导工作。

10、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

11、承办地区卫生局交办的其他事项。

二、山南市疾病预防控制中心部门决算单位构成

(一)内设机构

山南市疾控中心设11个科室。分别是行政办公室、传染病防控科、慢病科、地方病防治科、卫生监督科、卫生检验科、健康教育科、性病与艾滋病科、结核病防治科、质管科、财务科等11个科室。

(二)人员情况

山南市疾控中心编制58人,在编人员57人,占核定编制的82%,缺编2人。其中行政管理1人,专业技术人员56人,其中:初级职称31人;中级职称16人;副高1人;工勤技能人员8人。

(三)部门决算科室构成

本单位纳入部门决算的科室分别为:行政办公室、传染病防控科、慢病科、地方病防治科、卫生监督科、卫生检验科、健康教育科、性病与艾滋病科、结核病防治科、质管科、财务科等。

第二部分

西藏山南市疾病预防控制中心2020年度部门决算明细表

第三部分

西藏山南市疾病预防控制中心2020年度

部门决算情况说明

一、2020年度财政拨款收支决算总体情况说明

2020年一般财政拨款预算数10205.78万元,其中:一般公共决算拨款收入3780.39万元,政府性基金预算拨款6000.00万元;上年结转425.39万元。本年度支出包括:社会保障和救业支出131.87万元,卫生健康支出支出7757.57万元,住房保障支出94.53万元,结转下年度2221.81万元。比2019年决算数增加7552.32 万元,增加74%,增加的主要原因是:我单位整体新建项目、新冠疫情原因PCR实验室改造、新冠疫情原因采购新冠疫苗等相应经费也同时增加

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

2020年度财政拨款收支总决算10205.78万元,其中:一般公共预算拨款3780.39万元,政府基金预算拨款6000.00。上年结转425.39万元。2020年基本支出1414.20万元,比2019减少33.6万元,减少2.38%。2020年项目支出6569.75万元,比2019年增加5965.72万元,增加90.81%。增加的主要原因我单位整体新建项目、新冠疫情原因PCR实验室改造、新冠疫情原因采购新冠疫苗等相应经费也同时增加

(二) 一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

2020年一般公共预算支出7983.96万元,其中:基本支出1414.20万元、占支出决算的17.71%,项目支出6569.75万元,占支出决算预的82.29%。

(三) 一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

1、208社会保障和就业支出131.87万元;20805行政事业单位离退休4.7万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出118.26万元;20827财政对其他社会保险基金的补8.91万元;2082701财政对失业保障基金的补助3.71万元;2082702财政对工伤保险基金的补助4.10万元;2082703财政对生育保险基金的补助1.10万元。

2、210卫生健出1436.82万元;21004公共卫生1389.88万元;2100401疾病预防控制机构1175.54万元;2100402卫生监督机构2.69万元;2100408基本公共卫生服务71.45:2100409重大公共卫生专项97.83万元;210410其他公共卫生支出42.37万元;2101102事业单位医46.94万元。

3、221住房保障支出94.52万元;21102住房改革支出94.52万元;2210201住房公积金94.52万元。

4、229其他支出320.75万元;22999其他支出320.75万元;2299901其他支出320.75万元;

5、234抗疫特别国债安排的支出6000.00万元;23401基础设施建设6000.00万元;2340102重大疫情防控救治体系建设6000.00万元;

三、2020年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算基本支出1414.2万元。如下:

(一)工资福利支出1298.29万元,主要包括:基本工资800.93万元、津贴补贴33.38万元、奖金65.99万元、伙食补助47.7万元、机关单位单位基本养老保险118.26万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费8.91万元、住房公积金94.52万元、医疗费46.94万元其他工资福利支出81.66万元

(二) 商品和服务支出81.71万元,主要包括:办公费7.22万元、印刷费1.57万元、水电费2.00万元、电费10.14万元、邮电费6.00万元、物业管理费0.00万元差旅费6.47万元、维修(护)费0.00万元、专用材料费0.00万元、公务接待费0.00万元、工会费17.46万元、公务用车运行维护费10.35万元、其他商品和服务支出16.75万元。

(三)对个人和家庭补助支出34.2万元,主要包括:离退费0.00万元、退休费4.7万元、医疗费补助13.76万元、其他对个人和家庭补助费15.74万元。

四、2020年度三公经费决算情况说明

2020年三公经费决算数为16.21万元。公务用车购置及运行维护费16.21万元,无车辆购置费用,全部为公务用车运行维护费16.21万元公务接待费0.0万元,无出国(境)费用。比2019年三公经费决算数减少6.66万元,减少41.08%。减少的主要原因是:我单位严格按照决算执行逐年减少公务接待,原因“三公”经费有所减少

1、我单位2020年无因公出国(境)费用安排,与上年比无增减变化。

2、公务接待费0.0万元,减少的主要原因是:我单位严格按照决算执行逐年减少公务接待,原因“三公”经费有所减少

3、公务用车运行费维护费16.21万元,比上年减少6.66万元,同比减少41.08%,减少的主要原因是:我单位推行各业务科室整合综合下乡检查督导任务。我中心车辆编制为6辆,车辆保有量为6辆,2020年无公务用车购置预算。

五、2020年度收支决算情况总体说明

根据预算法山南市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门决算中。2020年一般财政拨款预算数10205.78万元,其中:一般公共决算拨款收入3780.39万元,政府性基金预算拨款6000.00万元;上年结转425.39万元。支出包括:社会保障和救业支出131.87万元,卫生健康支出7757.57万元,住房保障支出94.52万元,结转下年度2221.81万元。

六、2020年度收入决算情况说明

2020年收入决算数10205.78万元,其中:本年财政拨款收入9780.39万元。本年财政拨款占总收入的95.83%。上年结转的425.39万元。上年结转占一般公共预算的4.17%。

七、2020年度支出决算情况说明

2020年度支出7983.95万元,工资福利支出1298.29万元;商品和服务支出81.71万元;对个人和家庭补助支出34.2万元;项目支出6569.75万元;年末结转2221.81万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。我单位机关运行经费预算安排12万元,比2019减少288.07万元,同比减少2400%,其主要原因:我单位推行各业务科室整合综合下乡检查督导任务

(二)2020年度无政府采购预算安排。

(三)2020度国有资产占有使用情况说明。截至2020年12月31日,单位共有车辆6辆,其中;一般公务用车3辆,其他车辆2辆。单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),2019年部门决算未安排购置车辆、单位价值50万以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

(四)预决算绩效情况

2020年开展全市重点项目评审,绩效跟踪审计监控,项目实施第三方评价。

(五)政府性基金情况说明

2020年我中心政府性基金预算安排。

2340102重大疫情防控救治体系建设6000.00万元。

第四部分

名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

二、项目支出:用于艾滋病、鼠疫、突发性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染疾病、职业病、学生常见病等,

三、上年结转和结余:主要是以前年度支出预算未完成,结转到当年或以后年度有关规定继续使用的资金。

四、纳入财政拨款管理的“三公经费”:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指用于离退休人员管理机构统一管理的事业离退休人员的支出。

六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位缴纳的基本养老保险。

七、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指单位为职工缴纳的工伤保险费。

八、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项): 指单位为职工缴纳的生育保险费。

九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于机关事业单位缴纳的基本医疗保险。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按疾病预防控制中心、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

扫一扫在手机打开当前页面

字体【  大  中  小  【打印】