目 录
第一部分 山南市消防救援支队概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 山南市消防救援支队2022年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 山南市消防救援支队2022年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
山南市消防救援支队概况
一、主要职能
山南市消防救援支队在西藏自治区消防救援总队和山南市党委、政府的领导下,担负防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责,主要有以下工作任务:(1)承担城乡综合性消防救援工作,负责指挥调度相关灾害事故救援行动,重要会议、大型活动消防安全保卫工作;(2)承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作,依法行使消防安全综合监管职能,推动落实消防安全责任制;(3)参与拟订消防专项规划,参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施;(4)负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作;(5)负责消防救援信息化和应急通信建设,承担综合性消防救援行动应急通信保障工作;(6)负责消防安全宣传教育,组织指导社会消防力量建设;(7)负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥,参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务;(8)负责消防救援队伍建设与管理;(9)完成山南市党委、政府和西藏消防救援总队交办的相关任务。
二、部门预算单位构成
山南市消防救援支队内设5个业务处(室)和1个应急通信与车辆勤务班,下辖13个大队级单位(1区11县大队、1个寺庙大队)、5个消防救援站。
此次预算公开单位为山南市消防救援支队本级。
第二部分
山南市消防救援支队2022年度预算明细表
(表格详见附件)
第三部分
山南市消防救援支队2022年度部门预算数据分析
一、2022年部门收支总表的说明
2022年收支总预算2806.00万元。收入包括:一般公共预算拨款收入2806.00万元;支出包括:灾害防治及应急管理支出2806.00万元。
二、2022年度部门收入总表的说明
收入预算2806万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入2806万元,占100%。
三、2022年部门支出总表的说明
2022年支出预算2806万元,其中:基本支出780万元,占27.80%;项目支出2026万元,占72.20%。
四、2022年财政拨款收支总表的说明
2022年财政拨款收支总预算2806万元。收入为一般公共预算拨款2806.00万元,包括:一般公共预算当年拨款收入2806.00万元、上年结转0万元;支出包括:灾害防治及应急管理支出2806.00万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年一般公共预算当年拨款2806.00万元,比2021 年执行数增加0万元,主要原因:因我单位2022年纳入一级预算单位,2021年无执行数,故无变化。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
灾害防治及应急管理支出2806.00万元,占100.00%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)2022年预算数为2806.00万元,比2021 年执行数增加0万元,上升0%。主要原因:因我单位2022年纳入一级预算单位,2021年无执行数,故无变化。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
2022年一般公共预算基本支出780.00万元,其中:
人员经费189.34万元,其中其他工资福利支出168.99万元、其他对个人和家庭的补助20.35万元。
公用经费590.66万元,其中资本性支出3.00万元,均为办公设备购置费3万元;商品和服务支出587.66万元,其中办公费31.00万元、水费2.40万元、电费30.00万元、差旅费25.00万元、手续费0.50万元、印刷费7.50万元、邮电费57.80万元、培训费11.60万元、物业管理费10.00万元、维修(护)费110.20万元、专用材料费15.00万元、咨询费2.00万元、委托业务费20.00万元、公务用车运行维护费2.00万元,其他商品和服务支出210.66万元、其他交通费用2.00万元、工会经费50万元。
七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数为2.00万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费2.00万元(全部为公务用车运行费),公务接待费0万元。因我单位2022年纳入一级预算单位,故无法与2021年作比较。
八、2022年度政府性基金预算支出情况说明
我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
2022年机关运行经费财政拨款预算780万元,因我单位2022年纳入一级预算单位,故无法与2021年作比较。
(二)政府采购情况说明。
2022年本部门政府采购预算总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况说明。
截至2022年12月底,本部门共有车辆45辆,其中,应急保障用车1辆、执法执勤用车34辆、特种专业技术用车1辆,其他用车9辆,其他用车主要是单位公务用车的车辆。单位价值50万元以上通用设备2套,单位价值100万元以上专用设备2台。
(四)2022年预算绩效目标管理情况。
2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理12个,资金2806.00万元,其中:中央转移支付资金0万元,地方资金2806.00万元。
(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
山南市消防救援支队2021年无扶贫资金。
(六)政府债务情况。
山南市消防救援支队2021年无政府负债。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
扫一扫在手机打开当前页面