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山南市人民医院 2021年年度部门决算

时间:2022-11-23 18:11:47 来源:山南市卫生健康委员会 作者:

第一部分山南市人民医院概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分山南市人民医院2021年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分山南市人民医院2021年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

山南市人民医院概况

一、主要职能

()、认真贯彻落实党的卫生方针政策和各项法律法规;

()、发扬救死扶伤的人道主义精神,向广大群众提供基本医疗保健服务,以及向贫困人群提供免费或低收费的基本医疗服务;

()、提供预防保健、健康教育、疾病控制等公共卫生服务;及时应对突发公共卫生事件;

()、承担基层卫生机构,培训其医务人员,开展学术讲座、专家会诊、义诊等相关的政府指令性工作任务;

()、从事医学教育和科研,引领医疗技术的发展;

()、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、山南市人民医院部门单位构成

医院设有消化内科、肾内科、心脑血管科、呼吸内科、肝胆外科、骨外科、妇产科、儿科、感染病科、急诊科、保健科、重症医学科、血液透析室和药械科等35个临床科室、28个专业科室,设有放射、检验、CT、B超、心电图、内窥镜、病理科和消毒供应中心等12个医技科室,设有行政办、人事科、总务科、财务科、医务科、院感科、护理部、设备科等13个职能科室。

第二部分

山南市人民医院2021年度部门决算明细表

(表格见附件2)

第三部分

山南市人民医院年度部门决算情况说明

一、2021年度财政拨款收支决算总体情况说明

山南市人民医院2021年年度财政拨款收支决算总体情况如下:

1、收入总计31330.6万元,其中:本年收入28090.2万元,年初结转结余3240.4万元。

2、支出总计31330.6万元,其中:本年支出25603.7万元,结转下年671.2万元,结余分配5055.7万元。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

2021年山南市人民医院当年财政拨款决算规模为社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。

本年度我院财政拨款决算总数为31330.6万元,其中本年支出中:社会保障和就业支出为0万元,医疗卫生与计划支出为25603.7万元;结转下年:671.2万元;结余分配5055.7万元。上年度我院财政拨款决算总数为28751.83万元,其中本年支出:社会保障和就业支出为0万元,医疗卫生与计划支出为22377.93万元;住房保障支出为0万元;结转下年:3359.96万元;结余分配3013.94万元。本年度财政拨款比去年增加2578.77万元,同比上升8.9%,上升的主要原因:本年度医疗卫生计划支出增加,规模变化与去年相比减少了社会保障与就业支出。

(二)一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

2021年一般公共预算当年财政拨款支出31330.6万元。

其中:基本支出21872.5万元,占总支出数的69.8%,比2020年增加1929.8万元,增加9.67%;

项目支出3731.1万元,占总支出数的11.9%,比2020年增加1296万元。增加53%

()一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

2021年年度我院一般公共预算当年财政拨款具体使用情况:

2021年度财政拨款支出31330.6万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出0万元,医疗卫生与计划生育支出25520.3万元

1、208社会保障与就业支出0万元,其中:20805行政事业单位离退休0万元,2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助0万元。

2、210医疗卫生与计划生育支出25520.3元,其中:21002公立医院(人民医院)25520.3万元,2100201综合医院25520.3万元。

三、2021年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年我院一般公共预算基本支出21872.5万元。包括以下三类:

1、工资福利支出10890.4万元,用于在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利等支出。

2、商品服务支出10818.1万元,用于单位正常运行的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务等支出。

3、对个人和家庭的补助支出97.2万元,用于支付单位职工抚恤金、医疗费、住房公积金、个人农业生产补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。

4、其他资本性支出66.8万元,用于支付办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、2021年“三公”经费决算情况说明

2021“三公”经费决算数合计为0万元,2020年“三公”经费决算合计为0万元,减少0万元。

其中:1.因公出国(境)0元,与上年相比无增减变化。

2、公务用车购置及运行费中:

1)公务用车运行费0万元,上年为0万元。

2)公务用车购置费为0元,与上年相比无增减变化。我院车辆编制数为10辆,其中公务用车5辆,特种专业作业车4辆,客车1辆,车辆保有量为10辆。所有公用经费从医疗收入中以成本形式支出,无财政拨款。

3、公务接待费0万元,上年为0万元,无增减变化。发《关于进一步加大对三家医院支持力度的意见》的通知(山财社指﹝2018)274号)精神中人民医院在职在编按90%进行保障,其他费用由医院自行承担。

五、政府性基金决算支出情况表

2021年无政府性基金决算支出,故无相关数据。

六、2021年度收支决算情况总体说明

(一)2021年我院部门收支决算中收入总计为31330.6万元,

1、本年收入合计28090.2万元,其中:一般公共预算拨款收入为8495.5万元,事业收入为19594.7万元,

2、上年结转3240.4万元。

(二)2021年我院部门收支决算中支出总计31330.6万元,

1、本年支出合计25603.7万元,其中:社会与保障就业支出0万元,医疗与计划生育支出25603.7万元。

2、结余分配5055.7万元。

3、结转下年671.2万元。

七、2021年度收入决算情况说明

2021年我单位年度收入总数为:31330.6万元。

1、本年收入总计28090.2万元,其中社会保障和就业支出0万元,医疗卫生和计划生育支出28090.2万元,住房保障支出0万元。

2、上年结转3240.4万元。

八、2021年度支出决算情况说明

2021年我院年度支出总数为:31330.6万元。

本年支出25603.7万元,其中社会和保障就业支出0万元,医疗卫生与计划生育支出25603.7万元

2、结余分配5055.7万元。

3、结转下年671.2万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)2021年我院机关运行经费安排情况:

2021年机关运行经费财政无预算拨款

(二)2021年我院政府采购执行情况:

通过政府采购医疗设备,批次为1批,总金额为693万元。

(三)2021年我院国有资产占有使用情况说明:

2021年我院共有车辆10辆,其中:公务用车5辆,特种专业技术车辆用车5辆。单位价值50万元以上通用设备3(台、套);单位价值100万元以上医疗设备34(台、套)。

(四)2021年我院无决算绩效目标管理。

第四部分

名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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